Здравствуйте.
ООО, УСН-6 %,
Бухгалтер не учитывал в своих расчетах выручку по кассе с мая 2015 г. ( учитывал только выручку по расчетному счету)
Проводил помесячное закрытие.
Рассчитывал и оплачивал ( без учета кассы) ) квартальные платежи по УСН.
Как теперь верно исправить ситуацию?
можно ли полученную кассовую выручку оприходовать всю декабрем месяцем ( на чем настаивает бухгалтер , аргументируя тем что отчет сдается годовой), или необходимо. все распроводить , забивать документы по кассовой книге, точно по числам получения дохода.? рассчитывать квартальные платежи по УСН и доплачивать разницу?